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审计处完成采购及合同管理内部控制风险评估审计项目
发布日期:2025-01-07    作者:审计处   点击率:

  至2024年12月底,审计处完成对学校2023年度采购及合同管理内部控制的风险评估专项审计。共出具风险评估报告1份,识别出单位层面风险4项(关键岗位风险1项,信息系统风险3项),业务层面风险6项(采购管理风险5项,合同管理风险1项),并提出应对措施20项。

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