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审计处内设机构及职责
发布日期:2026-01-13    作者:审计处   点击率:
内设机构名称 内设机构职责 办公地点

财务审计及综

合管理科

1.组织落实学校处级领导干部经济责任审计工作;
2.组织落实校办企业负责人经济责任审计和年报审计工作;
3.组织落实学校各类专项资金和经济事项专项审计工作;
4.组织落实审计处日常管理、工作计划、总结等材料的起草工作;
5.组织审计信息平台分析系统、财务审计、审计整改等模块开发对接工作;                                                                                 6.组织督办相关审计整改落实情况;
7.组织对委托审计事务所相关审计项目的过程监督、管理和考核;
8.组织财务审计等工作的档案归集、移交;
9.配合做好高校内部审计状况评价及相关工作;
10.完成领导交办的其他工作。
顾唐路校区行政楼309
工程审计及
内控管理科

1.组织对学校基本建设项目、大型维修项目进行审计监督;
2.组织落实零星维修项目竣工结算审价工作;
3.组织开展学校内部控制建设监督评价的相关工作,开展内控评价、风险评估及监督整改落实等;
4.组织开展高校内部审计状况评价工作;
5.组织审计信息平台竣工结算审价、内部控制风险评价等模块开发对接工作;                                                                             6.组织对委托审计事务所相关审计项目的过程监督、管理和考核;
7.配合做好竣工结算审价和内控监督评价等相关工作的档案归集、移交;
8.完成领导交办的其他工作
顾唐路校区行政楼309
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