近日,审计处顺利完成2023年市属公办高校大型维修项目竣工财务决算审计整改结果报送工作。为落实该项整改工作,由审计处牵头,协调各相关部门开展具体整改工作,对审计发现的问题和提出的审计建议,认真研究、逐项整改,完善管理制度,加强内部管理控制。期间,审计处多次召开会议,协调基建处、资产处、财务处和采购与合同管理中心等相关部门认真梳理竣工财务决算审计报告,逐一研究具体整改措施,根据竣工财务决算审计整改结果清单表分解明确责任部门落实整改。审计整改结果报告已在基建领导小组和校长办公会上顺利通过。